清河区统战部2020年度部门决算公开细则及三公经费决算公开

来源: 发布时间:2021年09月30日

  附件1:

    清河区统战部部门2020年度部门决算公开细则

  目    录

  第一部分  清河区统战部部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  清河区统战部部门2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

  八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  清河区统战部部门2020年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 清河区统战部部门概况

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  (一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

  (二)组织贯彻落实党中央、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

  (三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派清河支部、区工商业联合会做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  (四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

  (五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

  (六)贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施,管理民族宗教事务,协调处理民族和宗教工作中的重大问题,全面促进民族事业发展,根据分工做好少数民族干部工作,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

  (七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用,调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

  (八)参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

  (九)开展港澳台海外统一战线工作,贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策。

  (十)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定,调查研究清河区有关侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

  (十一)指导乡(镇)街道党委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作,受区委委托,领导区工商业联合会党组,指导区工商业联合会工作。

  (十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (十三)关于实绩考核工作的职责分工,清河区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

  二、部门决算单位构成

  纳入清河区统战部2020年部门决算编制范围的预算单位包括:

  1.清河区统战部部门本级

  第二部分 清河区统战部部门决算公开表

  (链接以下部门决算表)

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

  八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2020年部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况

  (一)2020年收入总计110.07万元。包括:

  1.财政拨款收入 110.07万元,其中:公共预算财政拨款收入110.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

  3.事业收入0万元,主要是0等收入。

  4.经营收入0万元,主要是0等收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

  6.其他收入0万元,主要是0等收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等收入。

  8.上年结转和结余0万元,主要是0等收入。

  收入增减情况。与上年相比,今年收入减少23.58万元,降低17.64%,主要原因:人员调出工资及保险减少。

  (二)2020年支出总计110.07万元,包括:

  1.基本支出84.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出71.89万元,对个人和家庭的补助支出1.73万元,商品和服务支出10.40万元,资本性支出0万元。

  2.项目支出26.05万元,主要包括少数民族地区补助费及民族宗教经费等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。主要包括0等业务支出。

  4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

  支出增减情况。与上年相比,今年支出减少23.58万元,降低17.64%,主要原因:人员调出工资及保险减少。

  (三)年末结转和结余0万元

  主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因:无。

  二、2020年部门决算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2020年度财政拨款支出110.07万元,其中:基本支出84.02万元,项目支出26.05万元。与上年相比,财政拨款支出减少23.58万元,降低17.64%,主要原因:人员调出工资及保险减少。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的114.80 %,其中:基本支出完成年初预算的105.12%,项目完成年初预算的163.32%。

  (二)具体情况

  2020年财政拨款支出110.07万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出96.08万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出13.99万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0  万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

  1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

  (1)民族事务9万元,主要是少数民族地区补助经费等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加工作经费。

  行政运行70.03万元,主要是工资、日常公用经费等支出,完成年初预算的91.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出工资及保险减少。

  (2)一般行政管理事务17.05万元,主要是开展培训班、宗教工作项目等支出,完成年初预算的106.90%,决算数大于年初预算数的原因主要是开展培训班、宗教工作项目。

  2.社会保障和就业支出13.99万元,具体包括:

  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.60万元,主要是用于单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的214.69%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加养老保险相应增加。

  (2)机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元,主要是用于单位职业年金缴费支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加职业年金相应增加。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出2.54万元,完成年初预算的254%,决算数大于年初预算数的主要原因是油耗增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.54万元。2020年“三公”经费支出总额比年初预算数增1.54万元,主要原因是车辆加油、保险及维修。

  1. 因公出国(境)费0万元,主要用于0等,参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比年初预算数增减0万元,主要原因是增减无变化。

  2.公务接待费0万元,主要用于0等,2020年国内公务接待累计0批次,0人。2020年公务接待费比年初预算数增减0 万元,主要原因是增减无变化。

  3.公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。2020年公务用车购置费比年初预算数增减0万元,主要原因是增减无变化。

  公务用车运行维护费2.54万元,主要用于车辆油耗等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。2020年公务用车运行维护费比年初预算数增1.54万元,主要原因是车辆加油、保险及维修。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.02万元,其中:人员经费73.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费10.40万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  清河区统战部部门2020年度机关运行经费支出10.40万元,比年初预算增加0.11万元,增长1.07 %,主要原因是交通补贴增加。

  (二)政府采购支出情况

  清河区统战部部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,清河区统战部部门共有车辆1辆,其中:副县级以上领导干部用车0 辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0 辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目6个,涉及资金15.95万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

  下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  34. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  请点击下载查看:清河区统战部2020年决算公开表.xls

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